集團(tuán)2023年度年報(bào)審計(jì)工作階段性完成
發(fā)布時(shí)間:
2024-04-16
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受市財(cái)政局委托,蘇稅迅通會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)國(guó)金集團(tuán)2023年度年報(bào)審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)工作已完成。本次年報(bào)審計(jì)是集團(tuán)成立以來的首次全口徑審計(jì),覆蓋集團(tuán)合并口徑下30余家子公司,對(duì)集團(tuán)公司治理、內(nèi)控管理、財(cái)務(wù)核算以及薪酬體系等方面進(jìn)行了全面檢視。集團(tuán)高度重視,金峰總經(jīng)理親自指導(dǎo),要求財(cái)務(wù)、內(nèi)審、業(yè)務(wù)等各部門認(rèn)真對(duì)待,密切配合,全力保障審計(jì)工作順利開展。
4月12日,金峰總經(jīng)理主持召開審計(jì)溝通交流會(huì),內(nèi)審、財(cái)務(wù)、風(fēng)控等職能部門與審計(jì)組負(fù)責(zé)人參加。就本次年報(bào)審計(jì)過程中的重要事項(xiàng)雙方進(jìn)行了充分溝通,集團(tuán)對(duì)審計(jì)組提出的問題高度重視,對(duì)照問題,追根溯源,共同探討可行的改進(jìn)措施。下一步,集團(tuán)將根據(jù)審計(jì)管理建議事項(xiàng),深化問題研究,積極跟蹤整改結(jié)果,確保問題整改見底見效。
本次年報(bào)審計(jì)過程中,集團(tuán)辦公室提供了良好、便利的信息化工作環(huán)境,職能部門與業(yè)務(wù)部門積極協(xié)同配合,共同扎實(shí)做好后勤保障和服務(wù)工作,保障審計(jì)任務(wù)高質(zhì)量完成。
國(guó)金集團(tuán)
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